要点一: 所属板块 消费电子 广东板块 专精特新 深股通 跨境电商 储能 第三代半导体 氮化镓 华为概念 小米概念 无线充电 新能源车 一带一路 充电桩 智能家居 苹果概念 智能穿戴
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电力电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;通信设备制造;网络设备制造;移动通信设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;网络设备销售;移动通信设备销售;智能家庭消费设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;储能技术服务;电池制造;电池销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售 公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为C39。根据国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码C39)下其他电子设备制造(行业代码C3990)。
要点五: 能源高效应用技术研发优势 通过技术延展和并购,由消费电子电源类技术向系统集成和人工智能等能源高效、智能化应用方向发展,顺应高效转换、高功率密度、集成与轻量化、安全可靠、智能便捷等客户核心需求和行业发展趋势,构建从元件模块、硬件系统、软件控制到产品应用的自下而上电力电子技术基础架构,打造硬件(电路设计、磁性元器件设计与选型、磁集成、PCBA和组装制造工艺等)、软件(驱动、控制算法、数据通信、远程监控、AUTOSARBSW/ASW、APP开发、AI大模型功能应用等)、结构(外观、密封、机械应力、散热等设计)、第三代半导体功率器件(GaNHEMT和SiCMOSFET)、材料(新型复合磁材、新型散热材料、电磁干扰吸波材料、塑料类再生材料)等共性技术平台,形成软硬件集成开发优势,在多物理场仿真技术(电磁、电路、热、力、声、结构等)、高频磁性器件和高频驱动技术(最高达400kHz数量级)、EMI的分析与设计、PFC(高性价比功率因数校正方案)、电路拓扑、集成式平面变压器(6层)、大功率电机驱动与控制(300kW及以上)、高度集成动力域控制、域网络通信(CANFD、车载以太网等)、汽车功能安全认证、智能运维、AI大模型辅助电源高效开发、AI人机交互功能模块等方面已形成领先技术和系列产品,并申报和获授权多项专利。
要点六: 全球智造、品控及信息管理优势 公司已布局东莞奥海、武汉智新、吉安奥海、印度希海、印尼奥海和越南奥海全球六大智能制造基地,国际化制造、销售及研发的运营能力可优化公司资源配置并更快的响应客户需求,同时公司国际化布局持续深化。公司设有多基地柔性制造协同能力定制产线,同时具备大规模制造快速响应和多品种小批量柔性出货能力。充电器产线的自动化和信息化程度全球领先,新能源汽车电控类产品实现全自动制造检测。集团自动化部门已能合作开发自动化整线、设计和批量化制造所需的多种非标设备和治具。公司已完成精益样板线体的IT化和智能工厂标杆线体建设,智造能力与客户认可度进一步提升。与此同时,公司已经开始着手布局海外NPI能力,强化出海竞争力。
要点七: 生态化客户合作与国际化市场布局优势 公司以客户为中心,通过大客户战略和标品战略,充储电等能源应用产品已全面布局物联网生态品牌,并与客户建立了稳定的合作关系和高度的相互认同感。公司现有的物联网生态品牌客户:部分客户业务从智能手机延展到笔记本和平板电脑、物联网智能终端、机器人及新能源汽车;部分国内新能源汽车品牌客户已跨界智能手机;全球领先的新能源汽车企业将低碳和可持续能源定为公司愿景和战略目标,销售新能源汽车的同时也提供光储充等能源解决方案;全场景智能化生态建设成为行业共识。公司在IOT 和新能源等业务板块能为物联网生态品牌客户提供一站式能源高效应用解决方案,手机充电器已经得到众多国际知名智能手机品牌厂商的肯定并成为主力供应商;笔记本适配器、网络与通信设备适配器、流媒体设备适配器、动力工具充电器、个人护理电器无线充和适配器、新能源汽车电控与电源系统解决方案等已进入国际知名品牌厂商供应链体系,产品渗透率在客户供应体系内持续提升。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 智能终端配件(塘厦)生产项目 本项目计划总投资61,844.61万元,其中建设投资54,519.22万元,铺底流动资金7,325.39万元;项目预计将新增生产线设备864台/套,新增劳动定员人数1,121人,新建全自动充电器生产线32条。项目设计产能为年产充电器产品13,920万只,计划分三年达产,投产首年(T2年下半年)实现达产30%,第二年达产80%,第三年达产100%。项目全部达产后,预计可实现年收入148,248.00万元人民币,计算期内投资回报率为17.34%(税后),内部收益率为20.56%(税后),税后静态投资回收期为5.97年(含建设期)。
要点十: 无线充电器及智能快充生产线建设项目 本项目计划总投资30,980.53万元,其中建设投资26,742.90万元,铺底流动资金4,237.63万元;项目预计将新增生产线设备500台/套,新增劳动定员人数543人,新建无线充电器及智能快充生产线各5条。项目设计产能为年产无线充电器450.00万只,智能快充1,200.00万只,预计全部达产后,可实现年产值68,400.00万元人民币,计算期内平均总投资利润率为28.33%(税后),内部收益率为25.96%(税后),税后静态投资回收期为5.60年(含建设期)。
要点十一: 研发中心建设项目 本建设项目投资总额为7,285.25万元,其中使用募集资金7,285.25万元。项目计划改造建筑面积3,000.00平方米。本项目实施后,该研发中心将建设成为公司新技术的储备基地,量产测试基地,以及引进技术的消化吸收和创新基地。项目完成后,将形成一系列高标准实验室,公司将利用以上新研发条件重点开展多项新产品和技术的研发。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。