要点一: 所属板块 电子元件 广东板块 深股通 融资融券 高压快充 储能 被动元件 数据中心 华为概念 新能源车 充电桩 太阳能
要点二: 经营范围 生产和销售变压器、电源类及灯具产品;货物进出口、技术进出口。
要点三: 主营业务 公司专注于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售。公司产品可广泛应用于光伏发电、工业控制、数据中心及照明领域。目前公司聚焦能源、信息行业,应用电力电子技术,成为向全球市场提供产品、解决方案及服务的一流科创企业。
要点四: 行业背景 在全球重要共识“碳中和”的背景下,光伏行业发展的关注度日益提高,国内外装机规模快速增长。国家能源局统计数据显示,2025年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。2025年上半年,全国光伏累计发电量5591亿千瓦时,同比增长42.9%,全国光伏发电平均利用率94%。国际能源署(IEA)发布的《全球能源回顾报告》,2024年全球年度可再生能源装机容量预计增长了25%,达到约700GW,创下了连续第22年的增长纪录。太阳能光伏新增容量同比增长近30%,达到约550GW,使全球太阳能光伏总容量达到约2.2TW,而风能新增容量保持约120GW。
要点五: 核心竞争力 (一)国际客户资源及本土化定制服务优势 公司以广东佛山为公司总部,在美国、德国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、墨西哥、上海、香港、深圳、安徽、江西等地设立了分支机构,已经建成辐射全球主要国家和地区的销售网络,更好地服务本地客户,并发掘新的市场机会。公司在全球范围内形成了长期稳定、高端的客户群体,包括宜家、日立、明电舍、欧司朗等。公司聘用本地销售及服务人员,组建具有专业知识和技术能力的业务团队,为当地客户提供本土化、定制化服务,并根据市场需求设立仓储中心,缩短交货周期,提升客户粘性。通过与诸多国内外知名客户长期紧密合作,公司形成了快速获知行业新需求、快速开发新产品、快速投放市场的研发体系,成为拥有较高知名度的多系列产品和服务专业电源供应商。 (二)研发与技术优势 鉴于公司优秀的技术研发能力,公司被广东省科学技术厅、财政厅等单位认定为高新技术企业,被广东省经济和信息化委、财政厅认定为省级企业技术中心。领先的技术研发能力有助于公司为客户提供高性价比产品,不断扩大产品线,提高现有客户的业务量并吸引新客户,增强公司产品的综合竞争力。 (三)丰富的产品线及质量优势 公司产品主要为能源产品、照明产品及其他三大品类,细分产品众多,广泛应用于工业及消费领域的各类电子电器、电气设备。公司具备针对不同下游细分市场提供个性化需求的产品和方案能力,不断推出新产品,根据客户的需求扩展自身产品线,全方位满足各类客户需求。国内和国际知名客户制定了严格的合格供应商准入制度,对制造过程、产品质量、技术参数和环保都有严格要求。公司可根据产品销售区域的要求,将相关产品分别通过多种国际、国内质量与安全认证。多年来,公司质量管理始终贯穿产品研发、原材料采购、生产、储存、运输全过程。公司通过纵向整合采购、生产、销售体系,对生产制造流程不断革新及优化,坚持精益生产管理方式,生产线模块化,提高生产自动化程度,达到降低成本、提高效率的目的。 (四)快速响应客户需求的优势 为更好地开拓市场和服务客户,公司已经初步建成了辐射中国、美国、日本、欧洲和东南亚等全球主要国家和地区的销售网络。在全球化布局中,公司通过设立境外生产基地,提供境外销售及服务,为客户提供国际化服务,并根据市场需求设立仓储中心,快速响应客户需求。公司在长期经营过程中积累了丰富的研发、生产经验,不断改善生产流程及制造工艺,提高生产效率,追求精益生产。公司深刻理解客户需求,为客户提供多种备选解决方案,在各产品种类形成了规模化生产、供应能力,保证了公司对客户需求的快速响应。 (五)资深管理团队及人才优势 公司主要管理人员在电气制造行业均拥有丰富的从业经历,多年来专注于电源细分领域,在公司长期经营管理中形成了明确的分工、协作关系。公司管理团队具有丰富的生产管理、品质管理、销售管理、产品开发等经验,对于行业政策和未来发展趋势具有很好的把握和理解,对公司有清晰的战略定位。在共同价值观的基础上,公司管理团队始终保持开放和分享心态,不断吸收国内外行业优秀人才加入核心团队,制定和实施储备干部培养计划,使公司的核心管理团队不断壮大完善,通过打造阶梯化人才团队为企业持续发展扩张奠定了坚实基础。
要点六: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点七: 新能源用高频变压器产业基地项目 项目投入总资金为12,424.67万元,项目建成投产后第一年生产负荷约为60%,投产后第二年生产负荷约为80%。项目建成后第3年完全达产,预计完全达产后年平均销售收入28,000万元、平均净利润3,274.36万元,具有良好的盈利能力。
要点八: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的10%。连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%。
要点九: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。