热点题材☆ ◇002921 联诚精密 更新日期:2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、光伏、智能机器、新能源车、乡村振兴、氢能源、光热发电、减速器
风格:微盘股、QFII重仓、连续亏损
指数:无
【2.主题投资】
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2024-10-25│光伏 │关联度:☆☆☆
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公司的光伏光热发电领域的零部件产品生产销售正常
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2024-06-11│机器人概念 │关联度:☆☆☆
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公司目前开发的产品是应用于工业机器人机械臂和关节头等部位相关的零件。
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2024-03-05│氢能源 │关联度:☆☆☆
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公司参股燃料电池领域知名企业上海神力,同时公司为上海神力科技公司等客户开发生产氢
能源相关零件产品
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2023-07-05│新能源车 │关联度:☆☆
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公司为上海神力科技公司等客户开发生产的氢能源相关零件产品适用于燃料电池。公司收购
山东三起,有利于进一步增强公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件及铝合金轻量化产品
领域的研发生产能力。
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2022-08-17│光热发电 │关联度:☆☆☆
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公司在互动易平台表示,公司的光伏光热发电领域的零部件产品生产销售正常,光热发电零
部件产品客户为戴维布朗。
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2022-07-29│减速器 │关联度:☆☆☆☆☆
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公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售;主要产品为各类精密机械零部
件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体等。
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2022-01-12│乡村振兴 │关联度:☆☆☆
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公司主要产品应领域有汽车制造、机械制造(农机、工程机械)等。
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2020-08-17│含可转债 │关联度:☆☆☆☆
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联诚转债(128120)于2020-08-17上市
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2025-04-29│高盛持股 │关联度:☆
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截止2025-03-31,高盛国际-自有资金持有130.56万股(占总股本比例为:0.94%)
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2023-12-20│农机 │关联度:☆☆☆
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公司有农用机械零件业务(定位高端),坚持零件一 部件一 整机”的发展战略,
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2023-12-05│人民币贬值受│关联度:☆☆☆
│益 │
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公司境外销售收入占比超过50%
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2022-01-05│污水处理 │关联度:☆☆☆
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公司产品可应用于环保水处理领域
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2025-06-17│微盘股 │关联度:☆☆☆
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截止2025-06-17公司AB股总市值为:18.91亿元
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2025-04-28│连续亏损 │关联度:☆☆☆☆
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公司2024-12-31、2025-03-31财报归母净利润为负
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2025-03-31│QFII重仓 │关联度:☆☆☆
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截止2025-03-31,QFII重仓持有631.75万股(8655.00万元)
【3.事件驱动】
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2018-09-27│乡村振兴战略规划印发 农机装备受重视
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2018年9月26日据怀新资讯报道,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年
)》指出,推进我国农机装备和农业机械化转型升级,加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生
产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发、推广应用,提升渔业船舶装备水平。加快主要作物生
产全程机械化,提高农机装备智能化水平。业内表示,农机行业经历了发展的“黄金十年”,总
体市场规模上升至5000亿竞争。一拖股份、吉峰科技等农机龙头有望受益。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁、│
│ │铝、钢等金属为原材料,通过铸造、锻造及机加工等方式制造金属构件、金│
│ │属零部件,产品广泛应用于商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农│
│ │业机械、乘用车、新能源、工业机器人、柴油机、光热发电、环保水处理、│
│ │高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体│
│ │/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支 │
│ │架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体、工业机器人底座、大臂 │
│ │、转座、连接体等1,000多个品种。 │
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│经营模式 │1、生产模式 │
│ │公司产品属于非标准件产品,不同行业、不同下游客户对产品外观形状、性│
│ │能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。产│
│ │品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品│
│ │开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后│
│ │,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受│
│ │客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅│
│ │速设计新产品。经过多年的发展,公司已形成了包括模具制造、铸造(锻造│
│ │)、精密加工、表面处理及最终性能检测等在内完整的零部件制造体系,探│
│ │索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式。公司在美国、越南均设有│
│ │子公司,为国内外客户提供一站式服务。 │
│ │2、采购模式 │
│ │公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外│
│ │协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生│
│ │产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应│
│ │。 │
│ │3、销售模式 │
│ │公司的销售方式:公司拥有全球化网络,与国内外知名企业保持长期稳定的│
│ │合作关系。根据产品及客户特点,公司主要产品实行订单式生产,采取直销│
│ │方式销售。 │
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│核心竞争力 │(一)技术优势 │
│ │公司始终将技术作为发展和价值创造的第一要素,公司的研发部门被评为省│
│ │级技术中心,配置具备国际先进水平的试验检测设备,同时,现有的主要技│
│ │术研发模式为与客户协同研发,这大大提高了公司前瞻性产品研发能力,扩│
│ │大了公司的技术服务能力。 │
│ │(二)产品质量优势 │
│ │公司注重产品质量,坚持走高端路线,产品通过了国际权威认证机构的汽车│
│ │零部件行业IATF16949认证,有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发 │
│ │能力。通过建立、实施和保持ISO9001和IATF16949质量管理体系,从产品的│
│ │先期策划、设计与开发、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、持续改│
│ │进等诸多过程进行控制,减少不良成本,从而提高企业产品的市场竞争力。│
│ │公司稳定的产品质量、优异的使用性能、有竞争力的价格构成了公司产品较│
│ │强的性价比优势,与国内同类产品相比具有产品质量和性能优势,和国外先│
│ │进产品相比具有价格优势。 │
│ │(三)模具开发、铸造/锻造、表面处理、机械加工完整的产业链 │
│ │完整的产业链有利于保障公司产品的质量符合高端客户的要求,增强了公司│
│ │在价值链上的定价能力,有利于提高公司产品的附加值。 │
│ │(四)人才团队优势 │
│ │公司拥有以清华大学铸造专业为背景,具有专业理论知识和丰富实践经验的│
│ │高管团队,公司对创新管理、技术研发等高度重视,经过多年发展,建立了│
│ │竭诚敬业的技术开发团队,能对客户的需求作出快速响应,设计出符合客户│
│ │需求的解决方案。 │
│ │(五)客户资源优势 │
│ │公司的主要客户均为国内外知名零部件或整车(整机)制造商,公司与客户│
│ │之间通过多年合作,并凭借过硬的产品质量、全方位的零配件供应以及快速│
│ │的客户需求响应,获得国内外客户的好评与认可,建立了稳定的战略合作伙│
│ │伴关系。 │
│ │(六)产品多元化优势 │
│ │公司产品广泛应用于商用空调、液压机械、商用车、工程/农业机械、乘用 │
│ │车、新能源、工业机器人、光热发电、环保设备及高铁等行业和领域,不存│
│ │在过度依赖某一产品的情况,公司的生产情况可以根据市场需求的转变进行│
│ │主动调节。 │
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│经营指标 │2024年,公司实现营业收入107,504.65万元,同比下降2.62%;实现归属于 │
│ │上市公司股东的净利润-3,795.74万元,同比下降878.93%;归属于上市公司│
│ │股东的扣除非经常性损益的净利润-3,836.15万元,同比下降958.75%。 │
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│竞争对手 │勤美达国际、西泵股份、广东鸿图、鸿特精密、应流股份、富临精工 │
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│品牌/专利/经│专利:江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司致力于汽车零部件的生产、加工│
│营权 │、研发及销售,主要生产工艺为钢、铝件锻造、精加工,拥有稳定优秀的研│
│ │发团队,取得了铰链、轮毂等项目研发制造的52项专利技术,并将科技成果│
│ │应用到产品生产工艺中,有效提高了产品的市场占有率和行业口碑。 │
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│投资逻辑 │公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色│
│ │工厂、国家级知识产权优势企业、国家级高新技术企业,山东省“专精特新│
│ │”企业、山东省技术创新示范企业、山东省单项冠军企业。 │
│ │公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量│
│ │保证体系和较强的技术开发能力。公司客户主要为国内外行业内知名企业,│
│ │公司已进入国内外相关行业整车(整机)厂商和大型零部件制造商的供应链│
│ │体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供│
│ │应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长。随着│
│ │公司募投项目建设投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在│
│ │与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。 │
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│消费群体 │商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源、│
│ │工业机器人、柴油机、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。 │
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│消费市场 │主营-外销(北美/南美/欧洲/亚洲/大洋洲等)、主营-内销、其他业务收入│
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│行业竞争格局│公司所处行业属于金属制品行业。公司主要从事各种精密机械零部件的研发│
│ │设计、生产和销售,主要是以铁、铝、钢等金属为原材料,通过铸造、锻造│
│ │及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用压缩机、│
│ │液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源、工业机器人、│
│ │柴油机、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。 │
│ │2024年,中国乘用车市场呈现“总量增长、结构分化”特征,根据乘联会数│
│ │据,2024年中国乘用车市场累计零售销量为2289.4万辆,同比增长5.5%。其│
│ │中:新能源车零售量:1089.9万辆,同比激增40.7%,渗透率提升至47.6%;│
│ │燃油车零售量:1199.5万辆,同比下降约14%,降幅显著扩大。燃油车在自 │
│ │主品牌推动下局部回暖,但整体受新能源替代和竞争压力影响进入下行通道│
│ │。商用车市场表现相对疲弱,由于投资减弱加之当前运价依然偏低,终端市│
│ │场换车需求动力不足。 │
│ │商用车2024年销量为387.3万辆,同比下降3.9%。 │
│ │2024年,全球经济呈现缓慢复苏态势,但国际地缘政治冲突频发,加剧全球│
│ │经济碎片化,保护主义上升给国际贸易增添诸多不确定性。同时,主要经济│
│ │体货币政策转向带来的巨大外溢效应,扰动各国经济运行。在此复杂的外部│
│ │环境作用下,不同经济体表现分化。亚洲新兴市场发展成为全球经济的主引│
│ │擎。其中,中国经济增速在世界主要经济体中名列前茅。根据国家统计局发│
│ │布的数据,2024年全年国内生产总值顺利实现同比增长5.0%。国内经济平稳│
│ │增长,以新质生产力为代表的新经济蓬勃发展,但国内有效需求不足,新旧│
│ │动能转换存在阵痛,房地产和地方债务风险化解的压力,都给各行各业的发│
│ │展带来一定挑战。 │
│ │公司在董事会的领导下,紧紧围绕公司年度工作计划,坚定不移地聚焦主业│
│ │,积极应对复杂多变的内外部环境,持续优化内部管理和组织结构,开展“│
│ │一提两降一优化”等降本增效工作,提高产品质量,降低成本,降低废品率│
│ │,积累了向好、向上的发展势能。持续推进新产品和新客户的开发储备、管│
│ │理升级等方面工作,企业核心竞争能力进一步增强,公司运营总体保持平稳│
│ │健康发展。 │
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│行业发展趋势│公司所处行业属于金属制品行业。公司主要从事各种精密机械零部件的研发│
│ │设计、生产和销售,主要是以铁、铝等金属为原材料,通过铸造及机加工等│
│ │方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用压缩机、液压机械、│
│ │商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源、柴油机、光热发电、环保│
│ │水处理、高铁等多种行业。 │
│ │2023年,中国汽车车市场经历了一些显著的变化和挑战。从汽车行业的整体│
│ │趋势来看,新能源汽车的快速增长对燃油车市场产生了显著的影响,根据乘│
│ │联会数据,2023年全年乘用车市场零售量为2170.3万辆,其中燃油车销量为│
│ │1395万辆,较2022年减少了92万辆,下降了6%。燃油车市场正在经历一定的│
│ │萎缩。全球经济环境的不确定性、消费者对于环保和节能的日益关注、新能│
│ │源汽车市场的快速发展以及政策推动等都对燃油车市场产生了一定的影响。│
│ │同时,燃油车企业也面临着成本控制、技术创新和市场竞争等多重挑战。 │
│ │2023年,国际地缘政治紧张局势加剧,通胀高企的大环境持续,多数主要经│
│ │济体增长放缓,全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国经济│
│ │总体回升向好,但亦受到外部复杂环境影响,存在部分有效需求不足,社会│
│ │预期偏弱,部分产能过剩等诸多挑战。 │
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│行业政策法规│《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《│
│ │中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治│
│ │法》、《山东省环境保护条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省│
│ │水污染防治条例》、《山东省固体废物污染环境防治条例》 │
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│公司发展战略│公司将继续精耕主业,在保持主业稳定增长的同时,积极进行上下游产业链│
│ │延伸及整合,完善业务产业链,不断提升公司核心竞争力。进一步深化与国│
│ │内外知名的相关行业整车(整机)厂商和大型零部件制造商已建立的战略合│
│ │作伙伴关系,通过引进人才、加强技术开发与协作、提升自动化水平,进行│
│ │组织和管理创新及大力拓展新生市场等措施,提高公司的整体竞争力,实现│
│ │全方位协调发展。 │
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│公司日常经营│(1)精准营销,全方位服务客户 │
│ │积极做好重点客户及产品的资源配置和开发工作,为客户提供“一站式”采│
│ │购整合方案。依靠精准营销、快速交付以及多年的技术沉淀,持续提升市场│
│ │份额,不断加大新工艺新技术应用,持续优化产品结构,加大高精度、高难│
│ │度市场开发。通过精准生产、精益控制、精确交付,更好的保证公司产品满│
│ │足客户需求。 │
│ │(2)产品多行业布局,实现长期稳健发展 │
│ │拥有包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零│
│ │部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,产品广│
│ │泛应用于商用空调、液压机械、商用车、工程/农业机械、乘用车、新能源 │
│ │、工业机器人、光热发电、环保设备及高铁等行业和领域。产品多行业全产│
│ │业链战略布局,有效规避了部分行业下滑对公司业绩的影响。在服务好老客│
│ │户的基础上,公司不断开发新的优质客户,并进行新工艺、新产品的持续滚│
│ │动开发。新客户的不断开拓,新产品的持续开发储备,为未来发展打下了良│
│ │好基础。 │
│ │(3)推进智能制造和数字化建设,助力公司高质量发展 │
│ │积极贯彻国家智能制造产业升级发展战略,大力推进生产自动化、智能制造│
│ │及数字化工厂建设,具有公司特色的柔性数字化智能制造单元再获突破,可│
│ │覆盖十几种不同的产品,解决了多品种小批量产品自动化生产的难题。 │
│ │通过引入5G网络技术,实施MES项目建设,实现生产现场数据的实时传输与 │
│ │分析,进一步优化生产调度与质量控制。 │
│ │持续加大产能提升以及自动化改造等技改投入,引进日本原装高精度加工中│
│ │心,大幅提高产品加工精度,进一步拓展了公司承接高附加值业务的能力,│
│ │为公司进入更高精度、更高附加值的产品市场打开了大门。 │
│ │持续优化内部管理和组织结构,开展“一提两降一优化”等降本增效工作,│
│ │提高了产品质量,降低了成本,降低了废品率,提升了运营效能。 │
│ │(4)完善战略布局,提升核心竞争力 │
│ │通过收购江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司(现江苏联诚德隆汽车部件│
│ │股份有限公司),进一步巩固公司在长三角的战略布局。江苏联诚德隆汽车│
│ │部件股份有限公司致力于汽车零部件的生产、加工、研发及销售,主要生产│
│ │工艺为钢、铝件锻造、精加工,拥有稳定优秀的研发团队,取得了铰链、轮│
│ │毂等项目研发制造的52项专利技术,并将科技成果应用到产品生产工艺中,│
│ │有效提高了产品的市场占有率和行业口碑。主要产品为汽车门铰链、汽车轮│
│ │毂(轴承)、汽车离合器壳体、液压件等。 │
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│公司经营计划│1、产品开发计划 │
│ │公司将以市场需求为导向,以现有产品为基础,不断加大新产品的研发力度│
│ │,提升满足客户定制需求的能力,重点开发各应用领域高技术含量和高附加│
│ │值的高端铸件产品。以精密液压件和其他高端零部件为主要产品方向,跟进│
│ │关键零部件自主化需求。铝合金方面跟随轻量化趋势,开拓新能源车领域市│
│ │场。进一步丰富产品类别,优化公司产品结构。公司把研发能力提升、精益│
│ │生产、自动化技术提升作为未来战略重点,力争成为更多整车(整机)制造│
│ │厂商的一级供应商。 │
│ │2、技术研发和创新计划 │
│ │以市场需求为导向,以依托主业、服务主业的原则,加快公司研发中心的升│
│ │级改造,加大科研经费投入,引进高素质人才,充实技术开发队伍,积极开│
│ │展与大专院校和专业科研单位的项目合作,着力打造开放式研发创新平台,│
│ │推动公司生产工艺、产品持续创新能力的快速提高,进一步提升公司在业内│
│ │的技术领先地位。 │
│ │3、人力资源计划 │
│ │随着未来主营业务规模的增长,公司将对中层管理人员、市场开发人员、技│
│ │术骨干等人力资源提出需求。公司将加大引进人才的力度,同时继续秉持任│
│ │人唯贤的人才战略,实现员工与企业共同发展。 │
│ │4、上下游产业链扩充计划 │
│ │公司将按照业务发展战略的要求,专注于主营业务。本着促进公司持续健康│
│ │发展,为股东创造价值的基本原则,在条件成熟时,将以“提升产品技术和│
│ │创新、提升全产业链竞争能力”为核心目标,开展上下游产业链的并购或扩│
│ │充,以达到延伸产业链、降低生产成本、扩充产品系列、提高产品市场占有│
│ │率等目标。 │
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│公司资金需求│本报告期末金额及比重增加,主要系本报告期资金需求增加所致本报告期末│
│ │金额及比重增加,主要系本报告期资金需求增加所致 │
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│可能面对风险│1、原材料价格波动风险 │
│ │公司主要原材料为生铁、铝锭等金属材料,原材料价格波动对生产经营影响│
│ │较大。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整,│
│ │则将直接影响公司的生产成本和营业利润,给公司的经营成果带来不利影响│
│ │。 │
│ │2、能源价格波动风险 │
│ │公司生产所需主要能源为电力和天然气,能源价格波动对生产经营影响较大│
│ │。如果能源价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整,则将直│
│ │接影响公司的生产成本和营业利润,给公司的经营成果带来不利影响。 │
│ │3、汇率变动的风险 │
│ │汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平,给公司经营活动带来一定│
│ │风险,汇率若出现大幅波动,而公司未能及时与客户协商调整销售价格,将│
│ │会对公司的经营成本带来一定的影响。 │
│ │4、募集资金投资项目风险 │
│ │募集资金投资项目实施后,公司产能不足的情况将得到较大改善,市场竞争│
│ │力将得到进一步提高。尽管公司对募集资金投资项目市场前景进行了充分的│
│ │分析和论证,但市场本身具有不确定性,如果外部市场环境、技术发展方向│
│ │发生变化,现有潜在客户开拓未达到预期等,将影响新增产能消化,使募集│
│ │资金投资项目无法达到预期收益。 │
│ │5、市场竞争的风险 │
│ │公司所处行业企业众多,市场竞争激烈。尽管本公司具备铁、铝、钢等金属│
│ │铸件从工艺设计、模具开发、铸造(锻造)到机加工一体化的产业链,能够│
│ │承接多品种、多批次的业务类型,积累了一定的优质客户,但激烈的市场竞│
│ │争仍可能使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。│
│ │6、外部贸易环境变化的风险 │
│ │公司出口比例较大,外部贸易环境的不确定性可能对公司出口业务及经营业│
│ │绩造成一定影响。 │
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│增发股票 │定增募资投入精密液压零部件项目等:联诚精密2021年6月9日发布定增预案│
│ │,公司拟非公开发行不超过3182.4212万股股份,募集资金总额不超过4.837│
│ │亿元,扣除发行费用后拟用于:1)精密液压零部件智能制造项目,拟投入 │
│ │募集资金3.637亿元。达产后,预计可实现年销售收入49197.65万元,税后 │
│ │静态投资回收期(含建设期3年)为7.95年。2)补充营运资金及偿还贷款,│
│ │拟投入募集资金1.2亿元。 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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