必易微:2025年度内部控制审计报告

查股网  2026-03-14  必易微(688045)公司公告

RSM

容诚

内部控制审计报告

深圳市必易微电子股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0500 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM|容诚

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]518Z0500 号

深圳市必易微电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“必易微公司”)2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是必易 微公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,必易微公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为深圳市必易微电子股份有限公司容诚审字[2026]518Z0500 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

陈泽丰

中国注册会计师:

熊能

中国·北京

中国注册会计师:

张晟越

2026 年3 月13 日

体 验更多多 许可、 监信。 了多,

扫描场生身

市 北京 0月

2026年

出0元 副本()

成2

登记机关

主要经场所

营业执照 名 9

限制项。

统一社会

经营范围 执行多 类

证书序号

说明

局 24

北京市路路局 205

租, ,。

人 发证机关:

凭证。

2. 3.

业务 00 10

特 我

会计所

执业证

首合伙人: 主任会师

经营场:

水难

容会

北京

特殊普合伙 1I032 号京号

21年12日

称:

组织形: 执业证编: 批准执业文:

批批业

期 注

深圳市注册会计师协会

B

Identity eard No. Date ofbirth Working unit -440582198905140033

Full name 性 Sex 出生日期 工作单位 身份证号码

陈泽丰

别 男

this renewal 本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afer

Annual Renewal Registration 年度检验登记

年度检验登记 Annual Renewal Registration

R

fered iee

注册会计工单位事项记

本证书经检验合格,继续有效一年 Th r

月 日

发证期

WB

姓 名 Full name 性 Sex 出生日期 Date of birth Working unit Identity card No. 工作单位

Annual Renewal Registration 年度检验登记

身份证号码

本证书经检验合格,继续有效一年。 Th ciai fr

年 月

本证书经检验合格, Annual Renewal Registration

W日

发证 2024

Y0 市注计

C001

姓 Full name 性

名张晟越 别男

Sex

出生日1991-06-23 Date of birth

工作单位容诚会计师事务所(特殊普 Workingunit通合)深圳分所


附件:公告原文